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用友t3财务软件的问题一般都集中在哪些方面

发布日期:2019-04-15   作者:seo168   来源:未知

摘要:由于各种原因的限制,在软件设计上,免不了会有一些问题,而这在使用中会很容易发现,软件开发公司也正是基于用户在使用中反馈的问题,对软件进行新的升级与优化,由于设计与

  由于各种原因的限制,在软件设计上,免不了会有一些问题,而这在使用中会很容易发现,软件开发公司也正是基于用户在使用中反馈的问题,对软件进行新的升级与优化,由于设计与使用存在一定差距,使得用友t3财务软件在操作存在使用不方便等一些不合理现象。

  在软件操作中,如果首次使用用友t3财务软件,则应在该期间的开头输入。例如,在今年2月,该公司开始使用软件进行会计电算化。期初,银行存款期刊余额20万元,银行对账单18.9万元。该银行在期初支付了该公司的未付帐户:1月份银行31日,该公司向该公司支付了11.5万元用于该公司委托的供水。公司尚未收到结算文件,尚未记录账目。 2月2日,记录了公司支付水费的银行结算声明。显然,直到2月2日,11,000元的水费并不是未结算的账户,但这两个账户已被清算,但软件未被识别,默认不是账户。

  改进对策。用友软件天津代理认为,包括用友T3在内的财务软件在编程中,可以在对账窗口中的“两清”栏目,分解为两项“期初两清”和“本月两清”,以实现软件具有手动或自动识别期初未达账项是否已经两清的功能。

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  购销存系统中的供应商往来期初或客户往来期初录入方面

  软件操作中,如果首次使用软件,假设启用供应链即采购、销售、库存及核算系统,在录入供应商或客户往来期初,可根据实际情况录入发票、应付单或预收单。例如以企业某年2月开始使用财务软件进行会计电算化为例,假设客户往来期初数据如下:1月份企业向A客户销售甲产品,1月5日预收货款30 000元;1月8日销售发出甲产品50 000元,增值税销项税额8 500元,以支票支付代垫运费1 500元;1月12日因部分产品质量有瑕疵,退货10 000元,增值税1 700元;此时该客户应收款余额为18 300元(58 500+1 500-11 700-30 000)。上述业务中,对此18 300元的余款,在录入客户往来期初时,原始数据是:一张预收单30 000元;一张增值税专用发票(正项)58 500元;一张其他应收单1 500元;一张增值税专用发票(负项)11 700元;如果这样录入的话,软件无法把这4张单据无缝对接,在日后对应收款核销收款时,软件弹出的应收款为60 000元(58 500+1 500=30 000),而不是18 300元。显然,这与实际应收款不相符。当然,变通的方法一是期初直接录入一张18 300元的其他应收单,但是该方法无法反映单据的原始面貌;变通的方法二是按原始数据录入,但进行一次“红票对冲”和“预收冲应收”的操作。但是该方法又不符合业务发生原理,因为“红票对冲”和“预收冲应收”并不是2月初发生的业务。供应商往来也同样存在对应的问题。

  2.改进对策,用友软件天津代理)认为,在编程中,包括用友t3财务软件在内的财务软件可以添加到销售系统的开盘发票,预收款和应收账款,以及采购的初始发票,预付款,提单或标题部分。系统。栏目:在初始发票中,增加“红票对冲”栏,增加预收款的“预收款和应收款”栏,增加应收款的“应收应收款”和“可接受应付款”列,以及增加预付定单的“预付款”。在该列中,“应付账款”和“应付账款”列被添加到应收账款中,以使软件能够手动或自动识别同一客户或供应商的付款或单据,以及不同的客户,供应商或两个基金客户和供应商之间的清关。

  综上,在用友t3财务软件中,对于相关业务的运作,笔者发现了一些问题,并提出了一些改进建议,以更好地适应不相容职责分离原则,加强内部控制制度;反映会计管理信息(ISCA)的优势;接近实际操作。

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